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审计署:中国电信总部多计成本
日期:6/20/2018 来源:网络 作者:网络

审计署:中国电信总部多计成本,造成少计利润1.6亿

澎湃新闻记者 方枪枪

2018-06-20 21:05 来源:澎湃新闻

620日,国家审计布《2018年第6号公告:中国信集有限公司2016年度财务收支等情况审计结果》。

审计结果》披露,20175月至6月,审计中国信集有限公司(以下简称中国电信)2016年度财务收支等情况行了审计,重点审计了中国部及所属中国信股份有限公司等3家二级单位,有关事项进行了延伸和追溯。

审计发现,中国电信在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题

财务管理和会核算方面,2016年,中国部多成本,造成少1.6亿元。所属一家企业通过实收资本弥补未分配利润、成本费用列支不规范等方式,多派发股息1312.56万元。中国信及所属两家企性支出1047.23万元列支不范。

经营管理方面,2016年,所属一家企业劳务外包不范,涉及金20.32亿元。至2015年底,中国信未按定将置土地、房屋资产,未上报资产涉及面金16.84亿元。201512月,所属宁波分公司等4家企业违规开展业务,造成3013.64万元。2011年至2015年,所属中捷通信有限公司未经报备对签订销售合同,在款逾期后继续发起新业务,致使逾期1.59亿元难以收回。2016年底,所属北京分公司等3家企在批准使用期束后仍违规继续使用公手机卡。2012年至审计时,中国信未按要求完成资产资计划以及2项规划事项,同时尚有少量移动用户实名制身份证登记不准确

在落中央八项规定精神及廉业规定方面,2012年至2014年,所属上海市信通信服有限公司违规聘任已退休总经为顾问,未按定及免去其在子公司兼任的董事长职务,支付补贴和薪酬168.7万元。

对以上审计发现的问题,审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书

620日,中国信集有限公司布关于审计2016年度财务收支审计发现问题整改果的公告称,截至目前,审计公告中反映的23问题均已按审计署要求落整改。

关于多成本用、少润问题,相关位已于2017年底将多提的成本用冲回。关于所属某企多派股息的问题,相关位已按照要求完成产权变更手一步加核工作。

关于所属两家企业违反内部定开展购销业务造成失的问题,相关位已全面停止该业务,并通法律等手段追欠款,同时对相关任人行了追。关于置土地、房屋未上问题,公司通土地、房屋管理系,及了解资产使用状,并加管理。关于移户实名制登,相关位已完善技手段,全面落户实名信息登。关于所属某公司已退休总经理顾问费及补贴的问题,相关单位已于20152月停止放相关顾问费补贴,超支付津部分已于20181月全退回,同了退休返聘管理。

中国信称,本次审计中国信的一次全面深入的经济于全面提升企管理水平、促健康展起到了非常重要的作用。

附:中国信集有限公司2016年度财务收支等情况审计结

2018620日公告)

根据《中人民共和国审计法》的定,20175月至6月,审计中国信集有限公司(以下称中国信)2016年度财务收支等情况行了审计,重点审计了中国部及所属中国信股份有限公司等3家二级单位,有关事项进行了延伸和追溯。

一、基本情况

中国信成立于2000年,主要从事基础电业务、增值电业务,与通信及信息业务相关的系集成、技、技设计施工,承包境外信工程和境内国工程等。据其2016年度合并财务报表反映,中国2016年底有全和控股子公司428家、参股公司138家;资产总额8048.83亿元,负债总额3441.78亿元,所有者权益4607.05亿元,资产负债率42.76%;当年营业总收入4144.58亿元,利润总额245.48亿元,净利润181.30亿元,净资产收益率3.97 %;国有本保100.3%。中计师所(特殊普通合伙)此合并财务报表出具了准无保留意审计报告。

审计署审计结果表明,中国电信逐步推进通信主业战略转型和混合所有制改革,通过业务、平台和终端融合创新,培育新增长点;加快基础电信业务升级换代,推进4G和开展提速降工作;化公司治理构,逐步完善内控体系和业务流程范。审计发现,中国信在财务管理和会核算、经营管理、落中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题

二、审计发现的主要问题

(一)财务管理和会核算方面。

12016年,中国部多成本,造成少1.6亿元

22016年,所属一家企过实本弥未分配利、成本用列支不范等方式,多派股息1312.56万元。

32016年,中国信及所属两家企性支出1047.23万元列支不范。

42016年,中国信及所属两家企提供给职工的通讯费补贴741.38万元列支不范。

(二)经营管理方面。

12015年至审计时,所属上海国脉实业有限公司等两家企业违反内部定开展购销业务,造成983.16万元。

22016年,所属一家企业劳务外包不范,涉及金20.32亿元

3.至2015年底,中国信未按定将置土地、房屋资产,未上报资产涉及面金16.84亿元

4201512月,所属宁波分公司等4家企业违规开展业务,造成3013.64万元。

52011年和2013年,所属北京分公司、上海分公司未批准置生产办公用房,涉及金4.72亿元

62016年,所属广分公司反内部选择回收商铜缆,涉及金7505.11万元。

72016年,所属四川分公司等3家企和服,涉及金3.41亿元

82012年至2015年,所属上海信工程有限公司反内部定确定目施工方,涉及合同金2.08亿元

92011年至2015年,所属中捷通信有限公司未经报备对签订销售合同,在款逾期后继续发起新业务,致使逾期1.59亿元难以收回

1020138月至20146月,所属广州分公司未及时计取一家公司音和数据业务集成服务相关费用,造成6270.95万元欠费难以收回。

11.至20176月,所属天翼端有限公司个别产积压842.81万元。

122015年至审计时,所属江分公司反内部定未经评外出租4处房屋,涉及租金1756.39万元。

13201311月,所属广州分公司在承目建中未按合同定先收款再采,因违约,至审计时垫付的设备款等367.11万元一直未收回。

14.所属九江分公司未集体决策,减免出租营业厅应收房租,20126月至20156月少收租金50.41万元。

15201312月至20149月,所属湖南省实业有限公司未向估公司提供资产实际情况,违规转让下属公司股

16.至2016年底,所属北京分公司等3家企在批准使用期束后仍违规继续使用公手机卡。

17.至2016年底,连续3亏损资产负债率高的所属企,中国信未按特困企

182012年至审计时,中国信未按要求完成资产资计划以及2项规划事项,同时尚有少量移动用户实名制身份证登记不准确;2016年,中国信未按要求完成一年以上控工作。

(三)落中央八项规定精神及廉业规定方面。

2012年至2014年,所属上海市信通信服有限公司违规聘任已退休总经为顾问,未按定及免去其在子公司兼任的董事长职务,支付补贴和薪酬168.7万元。

三、审计处理及整改情况

对以上审计发现的问题,审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。中国电信通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度等方式进行整改,具体整改情况由其自行公告

附:中国信集有限公司关于审计2016年度财务收支审计发现问题整改果的公告

2017年,审计中国信集有限公司(以下中国”)2016年度财务收支情况行了审计审计结果指出,中国信逐步推通信主业战型和混合所有制改革,通过业务、平台和端融合新,培育新增点;加快基础电业务级换代,推4G和开展提速降工作;化公司治理构,逐步完善内控体系和业务流程范。同审计发现了企业发展管理中存在的一些问题此,中国信高度重,及部署,全面落整改。各级电信企业针对问题认真梳理总结,逐一制定详细的整改措施,在边审边改的基础上,逐项落实。团层面以整改工作契机,通过规范管理、行、专项治理等方式不断提升管理水平。截至目前,审计公告中反映的23问题均已按审计署要求落整改。将整改具体情况公告如下:

(一)财务管理和会核算方面。

1.关于多成本用、少润问题,相关位已于2017年底将多提的成本用冲回。

2.关于所属某企多派股息的问题,相关位已按照要求完成产权变更手一步加核工作。

3.关于用列支不问题,目前相关位已整改范。

4.关于通讯费用列支不范的问题,目前相关位已整改范。

(二)经营管理方面。

1.关于所属两家企业违反内部定开展购销业务造成失的问题,相关位已全面停止该业务,并通法律等手段追欠款,同时对相关任人行了追

2.关于所属一家企使用劳务外包不范的问题,尽管未造成失,但相外包公司已建管理团队范运,相关位各下属子分公司均重新与外包公司签订业务分包协议,按业务单算分包用。

3.关于置土地、房屋未上问题,公司通土地、房屋管理系,及了解资产使用状,并加管理。

4.关于所属四家企业违规开展业务造成问题,相关位开展全面排,加强损失回收,对责任人问责,同日常管理,明确任分工,确保业务开展。

5.关于所属两家企批准置生产办公用房问题,相关位已按行内部批程序,今后将切强项目管理,确保所有格按照三重一大等相关定履行批手

6.关于所属某公司反内部选择回收商问题,相关位已于20177止了与相关物回收商的业务合同,后旧物回收与定,采用公开拍的方式铜缆

7.关于所属三家企业违反内部定采非工程物和服问题,相关位已整改,对问题涉及的非工程物和服公开采方式组织类项目的采购实施;同相关一步范管理,化了信息化管理的手段。

8.关于所属某公司反内部定确定目施工方的问题,相关位已一次性供商使用情况行了梳理和管控,明确了供商入管理和考核要求。

9.关于所属某公司款逾期的问题,相关位已人成立追收工作小,落和增加抵押物,加大业务和法律追收力度,并相关任人行了任追究,同时进一步业务管理。

10.关于所属某公司欠费难以回收的问题,相关位成立专项追欠团队,通法律诉讼等手段行追;同一步业务管理,加强风险管控,避免再次出类问题

11.关于所属某公司个别产积压问题,相关位已完成整改并于201712月底前将全部理完;同一步范管理,加强风险防控。

12.关于所属某公司未按内部定程序外出租房屋问题,相关所涉及的房屋资产补充开展第三方资产评估,同成立房管理中心,加管理和专业化运

13.关于所属某公司工程款未收回的问题,相关位成立专项讨团队,全力追欠款;同严格加强相关业务管控,避免此类问题再次发生

14.关于所属某公司营业厅招商问题,相关位已开展全面清照整改落;同行重大事集体决策程序,避免同类问题再次生。

15.关于所属某公司转让权时未向中介机构提供料的问题,相关位已对评估的全行了梳理和核一步明确投后管理职责行国管理相关定。

16.关于少量公免测试手机卡延期使用的问题所属三家企公免测试手机卡主要用于网络测试及基站控等生产环节,到期后未按照管理销户理延期手问题发现后相关位已完成停机销户补办延期手等整改工作。

17. 关于个特困企业问题,已将相关企特困企,开展专项治理,定期跟踪治理情况,督促完成治理。

18.关于境外固定资产或股产权)投资计划完成率低问题,中国信已一步加强规接、目拓展、立项审核和程管控,每年的境外固定资产和股产权)投资计划完成率已得到大幅提升。关于2项规划事项,相关单位已按主管部门要求全部完成。关于移动用户实名制登记,相关单位已完善技术手段,全面落实用户实名信息登记。关于未完成一年以上应收账款压控目标务问题,公司开展专项催欠清,并从目管理、款催收、付款条件等方面加管理。

(三)落中央八项规定精神及廉业规定方面。

关于所属某公司已退休总经顾问费补贴问题,相关位已于20152月停止放相关顾问费补贴,超支付津部分已于20181月全退回,同了退休返聘管理。

本次审计中国信的一次全面深入的经济于全面提升企管理水平、促健康展起到了非常重要的作用。中国信将一步深入贯彻展理念,深化企改革,范运管理,提高风险防控水平,确保国有资产保值增值,为国民经济和信息化建设做出新的更大的献。


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